Documentos Corporativos

Oficina Asesora de Control Interno

Documentos relacionados con la dependencia.

Listado de subcategorías
# Nombre Descripción
1 Austeridad en el gasto Informes
2 Informe de Rendición de la Cuenta Informes
3 Informe pormenorizado MECI Informes Ejecutivos y de Seguimiento del Modelo de Estándar de Control Interno MECI.
4 Informes de Auditoria Informes de Auditoria
5 Plan anual de gestión Documentos de interés acerca del plan anual de gestión.
6 Plan general de auditoria El Plan General de Auditoría PGA, tiene como propósito de planear articular, armonizar y estandarizar el desarrollo y aplicación de la auditoría interna.
7 Planes de mejoramiento Planes
8 Seguimiento Políticas en Gobierno digital Informes
9 Seguimiento PQRSDF Informes PQRSDF
10 Seguimiento Tramites SUIT Seguimiento Tramites SUIT

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