Documentos Corporativos

Oficina Asesora de Control Interno

Documentos relacionados con la dependencia.

Listado de subcategorías
# Nombre Descripción
1 Boletines y calendario de actividades Estos son los boletines y calendario de actividades
2 Capacitaciones Memorias de Capacitaciones.
3 Documentos de Ley Documentos de Ley
4 Informes de actividades Documentos de interés relacionados con los informes de actividades.
5 Informes Ejecutivos y Pormenorizado de MECI-Ley 1474 Informes Ejecutivos y de Seguimiento del Modelo de Estándar de Control Interno MECI.
6 Legalidad del Software Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia
7 Mensajes Fomento de la Cultura del Control Mensajes de Concientización, Interiorización de la Cultura del Control de acuerdo con el Plan de Fomento de Cultura del Control.
8 Plan anual de gestión Documentos de interés acerca del plan anual de gestión.
9 Plan Fomento Cultura del Control Fomentar en la comunidad Universitaria la cultura del control que contribuya al mejoramiento Institucional.
10 Plan general de auditoria El Plan General de Auditoría PGA, tiene como propósito de planear articular, armonizar y estandarizar el desarrollo y aplicación de la auditoría interna.
11 Planes de mejoramiento institucionales Documentos de interés acerca de los planes de mejoramiento institucionales.
12 Planes de Mejoramiento por Procesos Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas.
13 Planes de Mejoramiento por Procesos. Evaluación y Seguimiento Informes sobre los avances y efectividad de los Planes de Mejoramiento por Procesos

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